Аудит налоговый

Деятельность предприятия имеет шанс достигнуть наивысших успехов только в том случае, если учет по ней ведется безупречно. Даже небольшая описка в документе может повлечь за собой внушительный штраф, а если ошибок несколько, то и до санкций будет рукой подать. Как уберечь свое дело от таких казусов? Регулярно проводить полный налоговый аудит организации и общую независимую проверку учета.

В каких случаях необходим налоговый аудит?

Если ваше предприятие входит в перечень из статьи 5 «Закона об аудиторской деятельности», то расписание проверок у вас уже давно составлено и осталось только обратиться к нам для заказа специалистов. Во всех остальных случаях экспертиза проводится по инициативе самой организации.

Мы рекомендуем обязательно заказать аудит налоговой отчетности, если:

  • ваша компания ведет объемную деятельность по нескольким экономическим направлениям, имеет большой оборот, а значит и немалые отчисления в госбюджет и фонды;
  • вы ждете проверку из ФНС и хотите максимально уменьшить риск выявления каких-либо ошибок и нарушений в вашем учете;
  • на посту главного бухгалтера сменился исполнитель и ему требуется помощь в проверке и приведении дел в полный порядок;
  • вы хотите оптимизировать налогообложение предприятия, оценить риски или перейти на другой режим;
  • желаете проверить правильность ведения бухгалтерии на вашем предприятии и выявить существующие ошибки.

Всегда уместнее предупредить возникновение претензий со стороны ФНС, чем исправлять уже выявленные проблемы.

Цели и этапы проведения аудита отчетности по налогам

Аудиторская проверка – это один из инструментов придания бухгалтерскому учету максимальной достоверности. Как и любая часть этой экспертизы, налоговый аудит предприятия преследует свои цели. Перечислим несколько основных:

  • своевременное выявление неточностей и ошибок в ведении учета предприятия, а также несоответствий с законодательной базой по налогам и сборам;
  • предупреждение наложения санкций и штрафов вследствие обнаружения контролирующими органами нарушений в ведении и сдаче отчетности;
  • минимизация рисков, оптимизация налогообложения предприятия.

Общий аудит проводят пошагово – от сбора данных до формирования выводов и рекомендаций. Подобно общему выполняют и аудит налоговый - проведение сводится к следующим этапам:

  • подписывается договор о сотрудничестве, идет предварительный сбор формальной и фактической информации, документации по ведению учета предприятия, исчислению налогов в бюджет и фонды;
  • проводится аудит налоговых обязательств, экспертиза режима налогообложения, правильности исчисления и уплаты налогов;
  • подводятся итоги, оформляются результаты в виде письменного отчета.

Результаты проверки отображают реальное экономическое состояние предприятия. На этой основе строится модель дальнейшей деятельности организации в бухгалтерском и налоговом аспекте.

Преимущества проведения аудита компанией «АСФ»

Пригласив для проверки наших сотрудников, вы используете возможность увидеть полную картину состояния налогообложения в вашей организации и получить рекомендации по ее оптимизации. Также максимально обезопасите свою организацию от привлечения ее к ответственности за возможные выявленные нарушения законодательства.

Оказание услуг налогового учета – это заблаговременное исправление всех ошибок и недочетов ведения документации, а также исчислений по вашей системе налогообложения. Плюс – вы получите полное информационно-консультационное сопровождение не только специалиста-аудитора, но и бухгалтера, юриста и бизнес-консультанта.

Аудит налогового учета – лишь одна графа из длинного перечня услуг, которые мы можем вам оказать. Ведение отчетности по налогообложению, полное или частичное ведение бухгалтерии, юридическая и финансово-консультационная поддержка так же призваны оптимизировать ваш бизнес.

Мы заботимся об идеальном состоянии учета на предприятиях наших клиентов. Успешные руководители выбирают компанию «АСФ»!